1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1411-1800-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
18-06-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
1411-690-COT24DRM: MAT. ARREGO DRM |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
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R.U.T. |
61.933.800-6 |
Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna N° 5065 |
Comuna |
San Joaquín
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Impuesto |
43166,1 |
Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna N° 5065 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Comercial Santos spa |
Razón Social |
COMERCIAL SANTOS SPA
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R.U.T. |
76.132.595-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercial Santos spa |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30111601
| Cemento | 20 | Saco | CEMENTO DE 25 KILOS | |
$ 2.976,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 59.520
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$ 59.520
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22101610
| Distribuidoras de áridos | 84 | Saco | ARENA DE 25 KILOS | |
$ 788,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
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$ 66.192
|
$ 66.192
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22101610
| Distribuidoras de áridos | 106 | Saco | GRAVILLA DE 25 KILOS | |
$ 788,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 83.528
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$ 83.528
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30103605
| Tablas de madera | 10 | Unidad | TABLAS DE PINO CEPILLADAS DE 1X3X3.2 METROS | |
$ 1.795,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.950
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$ 17.950
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Total Neto
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$ 227.190
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 43.166
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$ 270.356
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.