Orden de Compra. Nº218-273-AG25 "Alimentos y bebestibles para realización de Operativos del Programa Gobierno en tu Barrio - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-286-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 218-273-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Alimentos y bebestibles para realización de Operativos del Programa Gobierno en tu Barrio - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-286-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1660 del sistema PROEXIS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa Nº 2606
Comuna San Joaquín
Impuesto 60235,32
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa Nº 2606
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Factura


Enviar factura a Email: facturas@sanjoaquin.cl, previa aceptación de orden de compra en el sistema

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MSV SPA
Razón Social COMERCIAL MSV SPA
R.U.T. 77.278.999-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL MSV SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te5CajaCaja de té ceylan de 100 unidades, tipo Supremo  $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
50201710
Té de hierbas3CajaCaja de té de hierbas surtidas de 100 unidades, tipo Supremo  $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales5UnidadBotella de endulzante stevia de 270 ml., tipo Daily  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos10UnidadBolsa de galletas de 1 kg de coco, tipo Goterón  $ 2.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.560 $ 28.560
50181905
Galletas dulces o pastelitos10UnidadCaja de galletas bañadas en chocolate, tipo tabletón  $ 2.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.550 $ 20.550
50181905
Galletas dulces o pastelitos24UnidadBolsa de galletas saladas de 140 grs., tipo Grill  $ 1.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.768 $ 24.768
50202304
Jugos y néctar envasados12UnidadBotellas de 1.5 lts de jugos néctar, variedad de sabores, tipo watts  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
50202310
Agua mineral400UnidadBotella de agua sin gas de 500 ml, tipo Benedictino  $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000
50201706
Café5TarroTarro de café instantáneo en polvo de 400grs., tipo Nescafé  $ 11.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.750 $ 58.750
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales10kilogramoBolsa de azúcar de 1 kg, tipo Iansa  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
Total Neto $ 317.028
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.235
TOTAL OC $ 377.263


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 5.718.838-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.