Orden de Compra. Nº
218-273-AG25
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Alimentos y bebestibles para realización de Operativos del Programa Gobierno en tu Barrio - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-286-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
218-273-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
Alimentos y bebestibles para realización de Operativos del Programa Gobierno en tu Barrio - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-286-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social
I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T.
69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1660 del sistema PROEXIS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T.
69.254.600-8
Dirección de Facturación
Avenida Santa Rosa Nº 2606
Comuna
San Joaquín
Impuesto
60235,32
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Santa Rosa Nº 2606
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Factura
Enviar factura a Email: facturas@sanjoaquin.cl, previa aceptación de orden de compra en el sistema
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL MSV SPA
Razón Social
COMERCIAL MSV SPA
R.U.T.
77.278.999-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL MSV SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201713
Bolsitas de te
5
Caja
Caja de té ceylan de 100 unidades, tipo Supremo
$ 4.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
50201710
Té de hierbas
3
Caja
Caja de té de hierbas surtidas de 100 unidades, tipo Supremo
$ 4.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.700
$ 14.700
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
5
Unidad
Botella de endulzante stevia de 270 ml., tipo Daily
$ 2.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad
Bolsa de galletas de 1 kg de coco, tipo Goterón
$ 2.856,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.560
$ 28.560
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad
Caja de galletas bañadas en chocolate, tipo tabletón
$ 2.055,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.550
$ 20.550
50181905
Galletas dulces o pastelitos
24
Unidad
Bolsa de galletas saladas de 140 grs., tipo Grill
$ 1.032,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.768
$ 24.768
50202304
Jugos y néctar envasados
12
Unidad
Botellas de 1.5 lts de jugos néctar, variedad de sabores, tipo watts
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
50202310
Agua mineral
400
Unidad
Botella de agua sin gas de 500 ml, tipo Benedictino
$ 280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 112.000
$ 112.000
50201706
Café
5
Tarro
Tarro de café instantáneo en polvo de 400grs., tipo Nescafé
$ 11.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.750
$ 58.750
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
10
kilogramo
Bolsa de azúcar de 1 kg, tipo Iansa
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.900
$ 7.900
Total Neto
$ 317.028
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 60.235
TOTAL OC
$ 377.263
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
5.718.838-3
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.