Orden de Compra. Nº1057510-4445-SE24 "ACCESORIOS PARA MAQUINAS DE ANESTESIA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057510-4445-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ACCESORIOS PARA MAQUINAS DE ANESTESIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057510-51-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN
R.U.T. 61.607.002-9
Dirección de Unidad de Compra Gazmuri 448
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11427
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN
R.U.T. 61.607.002-9
Dirección de Facturación Gazmuri 448
Comuna *
Impuesto 132050
Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INTEGRAL SERVICE LTDA.
Razón Social DISTRIB Y COMERCIAL DE EQUIPOS ELECTRONICOS INTEGR
R.U.T. 77.662.190-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INTEGRAL SERVICE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141804
Inspección de equipamientos1UnidadJUEGO DE MEMBRANA PARA COSY DRAGERJUEGO DE MEMBRANA PARA COSY DRAGER $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
81141804
Inspección de equipamientos1UnidadCABLE DE COMUNICACIÓN DRAGAER ORIGINAL PARA MODULO SCIOCABLE DE COMUNICACIÓN DRAGAER ORIGINAL PARA MODULO SCIO $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
81141804
Inspección de equipamientos3UnidadCELDA DE O2 GMS. DRAGERMANGUERA PANI ADULTO 3 MTS DRAGER/SIEMENS $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
Total Neto $ 695.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 132.050
TOTAL OC $ 827.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.