1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2721-435-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
22-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
O.C. generada por invitación a compra ágil: 2721-369-COT24: MATERIALES DE FERRETERIA FIBE 01.13.007395-01.13.007396 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD DE BUIN- ADQUISICIONES |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE BUIN
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R.U.T. |
69.072.500-2 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE BUIN
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R.U.T. |
69.072.500-2 |
Dirección de Facturación |
Carlos Condell 415 Buin |
Comuna |
Buin
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Impuesto |
99797,5 |
Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Condell 415 Buin |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
MATSA |
Razón Social |
COMERCIAL MATSA SPA
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R.U.T. |
77.698.889-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MATSA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47101531
| Estanques sépticos | 1 | Unidad | FOSA SEPTICA HORIZONTAL 2500 LITROS MONOBL | |
$ 325.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
|
$ 325.250
|
$ 325.250
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71101705
| Bombeo o drenaje | 1 | Unidad | KIT DRENAJE 2500 LITROS DES 100-INSPEC 500-DI | |
$ 200.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
|
$ 200.000
|
$ 200.000
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Total Neto
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$ 525.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 99.798
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$ 625.048
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.