1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4596-313-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
Fecha de Envío |
10-04-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
RECURSOS DIDACTICOS COMPLEMENTARIOS LICEO POLIVALENTE SAN NICOLAS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
error en modalidad de compra |
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN |
Razón Social |
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN |
R.U.T. |
69.140.801-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN |
R.U.T. |
69.140.801-9 |
Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 175 |
Comuna |
San Nicolás |
Impuesto |
183519,1 |
Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 175 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
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FACTURACIÓN Y ENTREGA DE PRODUCTOS | CABE SEÑALAR QUE
SE DEBERÁ PRESENTAR LA CORRESPONDIENTE FACTURA UNA VEZ ENTREGADA LA TOTALIDAD
DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS O FINALIZADO EL SERVICIO (NO SE ACEPTARAN FACTURAS
ANTES), SI LA ENTREGA SE REALIZARÁ DE MANERA PARCIALIZADA SOLO FACTURAR LOS
PRODUCTOS O SERVICIOS ENTREGADOS, ADEMÁS ENVIAR COPIA DE FACTURA Al EMAIL: facturas@educacionsannicolas.cl |
FACTURA | SE DEBE
PRESENTAR FACTURA INDICANDO CADA PRODUCTO (NO ENUNCIAR GLOBAL), DE SER ASI LA
FACTURA SERÁ DEVUELTA AL PROVEEDOR PARA SU CORRECCIÓN. |
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Proveedor |
Jorge Elgueta |
Razón Social |
JORGE ALVARICIO ELGUETA SEPÚLVEDA
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R.U.T. |
17.276.535-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Jorge Elgueta |
Socios y accionistas principales
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