1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3663-512-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
22-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Reparación compresor dental |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
|
R.U.T. |
69.081.300-9 |
Dirección de Facturación |
Comercio n° 21 Esq. Avenida Leonardo Murialdo |
Comuna |
Requinoa
|
Impuesto |
30335,4 |
Dirección de Envío de la Factura |
Comercio n° 21 Esq. Avenida Leonardo Murialdo |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Soporte Medico&dental Spa |
Razón Social |
SOPORTE MEDICO & DENTAL SPA
|
R.U.T. |
77.009.054-7 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Soporte Medico&dental Spa |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
40151601
| Compresores de aire | 1 | Unidad | Reparación de compresor dental con poca potencia y carga lenta lo que redunda en imposibilidad de realizar tratamientos de operatoria dental. Favor adjuntar datos de contacto. | |
$ 159.660,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 159.660
|
$ 159.660
|
|
Total Neto
|
$ 159.660
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 30.335
|
$ 189.995
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.