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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3085-97-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-02-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
VIVERES PARA CLUB NAVAL DE CAMPO: COMPRA AGIL 3085-90-COT24 TI - 322101-1400 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
ORDEN DE COMPRA NULA |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL
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R.U.T. |
61.102.023-6 |
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Dirección de Facturación |
JORGE MONTT 126 BASE NAVAL |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
290016 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JORGE MONTT 126 BASE NAVAL |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-02-2024 |
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Proveedor |
SERVICIOS GARRIDO SPA |
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Razón Social |
GARRIDO ALTAMIRANO SPA
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R.U.T. |
77.034.565-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERVICIOS GARRIDO SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Unidad | Adquisición de víveres para club naval de campo tumbes | Adquisición de víveres para club naval de campo tumbes |
$ 1.526.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.526.400
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$ 1.526.400
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Total Neto
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$ 1.526.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 290.016
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$ 1.816.416
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.