Orden de Compra. Nº4065-14-AG25 "ADQ. UTILES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA COMUNA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4065-14-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-02-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. UTILES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA COMUNA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Obras Municipales
Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-004 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
Comuna Río Ibáñez
Impuesto 77314,04
Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OWURKAN SPA
Razón Social OWURKAN SPA
R.U.T. 77.815.682-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OWURKAN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12191601
Solventes de alcohol20LitroALCOHOL GEL DESINFECTANTE 70° (FORMATO DE 1 Ó 5 LITROS).ALCOHOL GEL DESINFECTANTE 70° (FORMATO DE 1 Ó 5 LITROS). $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
14111703
Toallas de papel6UnidadTOALLA DE PAPEL (EN FORMATO DE 2X250MTS.)TOALLA DE PAPEL (EN FORMATO DE 2X250MTS.) $ 10.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.960 $ 63.960
14111704
Papel higiénico2UnidadPAPEL HIGIÉNICO EN FORMATO DE 4X500MTS.PAPEL HIGIÉNICO EN FORMATO DE 4X500MTS. $ 11.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.756 $ 22.756
47121701
Bolsas de basura150RolloBOLSAS PARA BASURA, DE 80X120 CM. (EN ROLLO DE 10 U).BOLSAS PARA BASURA, DE 80X120 CM. (EN ROLLO DE 10 U). $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
53131608
Jabones20LitroJABÓN LIQUIDO, EN FORMATO DE 1 Ó 5 LITROS.JABÓN LIQUIDO, EN FORMATO DE 1 Ó 5 LITROS. $ 1.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.200 $ 28.200
Total Neto $ 406.916
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.314
TOTAL OC $ 484.230


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.131.002-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 12.671.037-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.