1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057627-20-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
08-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
BUS SKI DAY DE BIENESTAR SSC |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD CONCEPCION
|
R.U.T. |
61.607.101-7 |
Dirección de Facturación |
O´Higgins 297 |
Comuna |
Concepción
|
Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
O´Higgins 297 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
BUSES EVONVASTOURS |
Razón Social |
EVARISTO IVÁN OÑATE VÁSQUEZ
|
R.U.T. |
12.382.191-2 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
BUSES EVONVASTOURS |
Socios y accionistas principales
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25101502
| Autobuses | 1 | Unidad | Bus tipo pullman, según términos de referencia anexos. | Bus Pullman Full, con capacidad para 46 pasajeros, Seguro por asiento de Pasajero, además equipado con Pantallas TV, Asientos Reclinables, Cinturones de Seguridad, Baño, Calefacción, Aire Acondicionado, Maleteros. |
$ 540.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 540.000
|
$ 540.000
|
|
Total Neto
|
$ 540.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
$ 540.000
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.