1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057489-9271-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
08-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DENTALES GRUPO 2 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057489-365-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
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R.U.T. |
61.608.406-2 |
Dirección de Facturación |
AV SALVADOR 364, Providencia, Región Metropolitana de Santiago |
Comuna |
*
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Impuesto |
19494 |
Dirección de Envío de la Factura |
AV SALVADOR 364, Providencia, Región Metropolitana de Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Expro Dental (SCL) |
Razón Social |
EXPRO SPA
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R.U.T. |
99.574.460-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Expro Dental (SCL) |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42152111
| Endurecedores de material de impresión dental | 15 | Unidad | 2002520094 ACRILICO MONOMERO AUTOCURABLE LIQUIDO 210ML. | ACRILICO MONOMERO AUTOCURABLE LIQUIDO 210ML MARCA MARCHE |
$ 6.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 102.600
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$ 102.600
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Total Neto
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$ 102.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.494
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$ 122.094
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.