Orden de Compra. Nº750301-59-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 750301-38-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 750301-59-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 750301-38-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Área Salud
Razón Social CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA
R.U.T. 70.892.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA
R.U.T. 70.892.100-9
Dirección de Facturación Ánima de Diego 550
Comuna La Serena
Impuesto 852252,6
Dirección de Envío de la Factura Ánima de Diego 550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PLK Spa
Razón Social PLASTIKILO SPA
R.U.T. 76.957.666-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PLK Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111702
Pilas alcalinas300CajaPILA ALCALINA AAA 1,5 V CAJA 12 UNIDADES  $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.194.000 $ 1.194.000
26111702
Pilas alcalinas300CajaPILA ALCALINA AA 1,5 V CAJA 12 UNIDADES  $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.194.000 $ 1.194.000
44122104
Clips para papel2000CajaCLIP METÁLICO PUNTA TRIANGULAR 33 MM ACERO CROMADO CAJA 100 UNIDADES  $ 338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 676.000 $ 676.000
44121701
Lápiz pasta8CajaLÁPIZ PASTA PUNTA MEDIA ROJO 1,0MM CAJA 50 UNIDADES  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
44121701
Lápiz pasta32CajaLÁPIZ PASTA PUNTA FINA (BOLÍGRAFO) AZUL 0,8MM CAJA 50 UNIDADES  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
44121708
Marcadores320UnidadMARCADOR PERMANENTE SELLOFFICE PUNTA GRUESA BISELADA NEGRO 4MM   $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.200 $ 83.200
44122103
Corchetes2000UnidadCORCHETES METAL CROMADO 26/6MM CAJA 1000 UNIDADES  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
44122001
Archivadores de fichas215UnidadARCHIVADOR CARTÓN DURO OFICIO 350 HOJAS LOMO 1 1/2"   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.500 $ 322.500
44111905
Pizarras para plumón y accesorios320UnidadMARCADOR PIZARRA DESECHABLE NEGRO PUNTA REDONDA 5 MM   $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.400 $ 102.400
44121612
Cuchillos cartoneros160UnidadCUCHILLO CARTONERO REPUESTO ACERO INOX O FLEXIBLE SK5 HOJA 18MM   $ 344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.040 $ 55.040
44121708
Marcadores640UnidadDESTACADOR LUXOR BOLSILLO DELGADO AMARILLO FLÚOR P/BISELADA 3,5MM   $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.400 $ 198.400
Total Neto $ 4.345.540
Descuento $ 0
Cargos $ 140.000
IVA  19  % $ 852.253
TOTAL OC $ 5.337.793


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.