Orden de Compra. Nº2287-240-AG25 "84-DITEC-LICENCIAS PERPETUAS LTSC"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2287-240-AG25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 19-03-2025
Nombre de la Orden de Compra 84-DITEC-LICENCIAS PERPETUAS LTSC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
R.U.T. 69.253.700-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 935 del sistema EXTERNO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
R.U.T. 69.253.700-9
Dirección de Facturación LOS PLATANOS 3130
Comuna Macul
Impuesto 336300
Dirección de Envío de la Factura LOS PLATANOS 3130
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MIKROMESV COLOR SPA
Razón Social MIKROMESV COLOR SPA
R.U.T. 77.694.139-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MIKROMESV COLOR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43231512
Software de gestión de licencias10UnidadLICENCIAS OFFICE ESTANDAR LTSC ORIGINALES (PERPETUAS) CARGADO A NUESTRO TENANT. SE DEBE OFERTAR CON LA ACTIVIDAD COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO SOLICITADO. LOS PROVEEDORES QUE POSTULEN DEBEN ADJUNTAR COTIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y FICHA TECNICA.  $ 177.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.770.000 $ 1.770.000
Total Neto $ 1.770.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 336.300
TOTAL OC $ 2.106.300


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.