1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
439-1009-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
11-10-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 439-560-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
Razón Social |
I. Municipalidad Sagrada Familia |
R.U.T. |
69.110.200-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I. Municipalidad Sagrada Familia |
R.U.T. |
69.110.200-9 |
Dirección de Facturación |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
Comuna |
Sagrada Familia
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Impuesto |
39704,3 |
Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Meriggi |
Razón Social |
MERIGGI TELAS LIMITADA
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R.U.T. |
96.665.360-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Meriggi |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52131501
| Cortinas | 4 | Unidad | CORTINAS ROLLER 1 MT ANCHO X 1.5 MT DE ALTO BLACKOUT COLOR E POLIESTER PVC COLOR BEIGE | |
$ 17.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 68.400
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$ 68.400
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52131501
| Cortinas | 10 | Unidad | CORTINAS ROLLER 1.20 MT ANCHO X 1.5 MT DE ALTO BLACKOUT COLOR E POLIESTER PVC COLOR BEIGE | |
$ 14.057,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 140.570
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$ 140.570
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Total Neto
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$ 208.970
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 39.704
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$ 248.674
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.