Orden de Compra. Nº3085-481-AG24 "VÏVERES CASA DE HUÉSPEDES: 3085-426-COT24, TI 322020-360"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3085-481-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra VÏVERES CASA DE HUÉSPEDES: 3085-426-COT24, TI 322020-360
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T)
Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.023-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAF del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.023-6
Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 112214,57
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MATERIALES E INSUMOS GENERALES SPA
Razón Social MATERIALES E INSUMOS GENERALES SPA
R.U.T. 77.917.507-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MATERIALES E INSUMOS GENERALES SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192109
Papas fritas o galletas tostadas1UnidadVÍVERES PARA DESAYUNO CASA DE HUÉSPEDESVÍVERES PARA DESAYUNO $ 590.603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590.603 $ 590.603
Total Neto $ 590.603
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 112.215
TOTAL OC $ 702.818


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.917.507-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.481.597-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.944.419-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.949.514-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.485.436-3 Ver adjunto