Orden de Compra. Nº3421-19-AG25 "ADQ. DE INSUSMOS PARA REPARACI{ON PISCINA DE SLC"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3421-19-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-02-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE INSUSMOS PARA REPARACI{ON PISCINA DE SLC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Policía Militar Nº1 Santiago
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.084.220-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.084.220-0
Dirección de Facturación Avenida Las Perdices 700
Comuna Peñalolén
Impuesto 42824,67
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Perdices 700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ENERGIK
Razón Social COMERCIAL ENERGIK SPA
R.U.T. 77.245.447-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ENERGIK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas1GalónPINTURA DEMARCACIÓN VIAL AMARILLO  $ 39.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.545 $ 39.545
31211501
Pinturas al esmalte1GalónESMALTE SINTETICO BRILLANTE BLANCO CERESITA O SIMILAR  $ 37.567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.567 $ 37.567
31211904
Brochas3UnidadBROCHA 2 PULGADAS  $ 1.186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.558 $ 3.558
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRODILLO DE POLIESTER 23CMS  $ 5.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.748 $ 21.748
31191501
Papeles de lija10UnidadLIJA PARA FIERROS Y METALES N.°120  $ 434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.340 $ 4.340
31211502
Pinturas de base acuosa1TinetaTINETA SIPALAC PINTURA PISCINA AZUL SIPA O SIMILAR  $ 118.635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.635 $ 118.635
Total Neto $ 225.393
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.825
TOTAL OC $ 268.218


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.