Orden de Compra. Nº1057501-4091-SE24 "MANT. E INST.REDES VOZ, DATOS Y VIDEO. CUOTA 02/03, FEBRERO 2024"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057501-4091-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-03-2024
Nombre de la Orden de Compra MANT. E INST.REDES VOZ, DATOS Y VIDEO. CUOTA 02/03, FEBRERO 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Activos Fijos
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6981
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
Comuna Puente Alto
Impuesto 240960,47
Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rimo Net Ltda
Razón Social SERVICIOS RIMO NET LIMITADA
R.U.T. 76.737.150-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Rimo Net Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102203
Instalación de equipos de comunicaciones1Unidad77-002-001-073-00 Servicio de mantención e instalación de redes de voz, datos y vídeo Cuota 02/03 Correspondiente al mes de Febrero 2024  $ 1.268.213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.268.213 $ 1.268.213
Total Neto $ 1.268.213
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 240.960
TOTAL OC $ 1.509.173