1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
924-41-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
27-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Reparación de cortina metálica |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Seremi Salud R.M. |
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA |
R.U.T. |
61.601.000-K |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA |
R.U.T. |
61.601.000-K |
Dirección de Facturación |
Av. Bulnes N°177 |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
153102 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Bulnes N°177 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Comercializadora Aquarios |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA AQUARIOS SPA
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R.U.T. |
77.331.124-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercializadora Aquarios |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30171505
| Puertas de metal | 1 | Unidad | Reparación de cortina metálica, ubicada en dependencias de la SEREMI de Salud R.M. DETALLES EN TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS. | Reparación de cortina metálica, ubicada en dependencias de la SEREMI de Salud R.M. DETALLES EN TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS. |
$ 805.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 805.800
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$ 805.800
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Total Neto
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$ 805.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 153.102
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$ 958.902
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.