Orden de Compra. Nº2704-1415-AG24 "Coffe break en dos jornadas (s/c 4401-4448)"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2704-1415-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Coffe break en dos jornadas (s/c 4401-4448)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad del Bío-Bío - Campus Concepción
Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
R.U.T. 60.911.006-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12261.09 del sistema Alimentos y bebidas.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
R.U.T. 60.911.006-6
Dirección de Facturación Avenida Collao 1202
Comuna Concepción
Impuesto 123579,8
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 1202
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dulce Sabroso
Razón Social SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MARCELA ARTEAGA BURGOS E.I.R.L.
R.U.T. 76.895.443-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Dulce Sabroso
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1Unidad Servicio de Coffe Break en jornadas de mañana y tarde, día 09 de Sept. - SE SOLICITA QUE EL PROVEEDOR TENGA PRODUCTOS DE ELABORACIÓN PROPIA. - SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO  $ 650.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.420 $ 650.420
Total Neto $ 650.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 123.580
TOTAL OC $ 774.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.895.443-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.591.512-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 7.969.092-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.998.699-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.901.426-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.378.252-0 Ver adjunto