Orden de Compra. Nº1515-116-SE24 "EMERGENCIA T-2 OC DESDE LIC 1515-10-LQ24 RIO NEGRO"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1515-116-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-09-2024
Nombre de la Orden de Compra EMERGENCIA T-2 OC DESDE LIC 1515-10-LQ24 RIO NEGRO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1515-10-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE OSORNO
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE OSORNO
R.U.T. 60.511.102-5
Dirección de Unidad de Compra O Higgins 667 Piso 2 Of. 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 363
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE OSORNO
R.U.T. 60.511.102-5
Dirección de Facturación O Higgins 667 Piso 2 Of. 1
Comuna Osorno
Impuesto 4013710,48
Dirección de Envío de la Factura O Higgins 667 Piso 2 Of. 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARTURO
Razón Social OMAR ARTURO ROSAS KRAM
R.U.T. 8.900.505-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARTURO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83101501
Abastecimiento de agua1UnidadDistribución de agua potable destinada a consumo humano, comuna de Río Negro MESES DE MAYO Y JUNIO 2024 3 CAMIONES RETENCIONES ART 21.5 BASES ADM 10 UTM $657.700.- ART DECIMO LETRA C nro 1,2,3 / 1 UTM $65.443- ART DECIMO LETRA C nro 1,2,3 / 3 UTM $197.704.- RELIQUIDACION LT NO ENTREGADOS JUNIO $940.651.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE A TRAVES DE CAMIONES ALJIBES EN COMUNA DE RIO NEGRO. $ 22.689.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.689.076 $ 22.689.076
Total Neto $ 22.689.076
Descuento $ 1.564.284
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.013.710
TOTAL OC $ 25.138.502


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.