Orden de Compra. Nº558462-23-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 558462-21-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 558462-23-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 558462-21-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Administración y Finanzas
Razón Social FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER
R.U.T. 72.101.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 558462-21-COT25 del sistema Manager+.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER
R.U.T. 72.101.000-7
Dirección de Facturación Agustinas N° 1389, Santiago comuna de Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 67181,72
Dirección de Envío de la Factura Agustinas N° 1389, Santiago comuna de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VCOMMERCE
Razón Social VCOMMERCE GLOBAL SPA
R.U.T. 77.037.781-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VCOMMERCE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general4BidónMantenedor de pisos de 5 litros  $ 2.213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.852 $ 8.852
47131805
Limpiadores de uso general4BidónCloro gel limpiador desinfectante de 5 litros marca Impeke o equivalente  $ 2.772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.088 $ 11.088
47131805
Limpiadores de uso general4BidónJabón líquido de 5 Litros marca Tremex o equivalente  $ 2.497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.988 $ 9.988
47131805
Limpiadores de uso general2BidónLavaloza de 5 litros  $ 2.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620
47131502
Paños de limpieza10UnidadPaño de microfibra para pisos  $ 685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.850 $ 6.850
47131502
Paños de limpieza10UnidadPaño de microfibra para sacudir  $ 276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760 $ 2.760
47131603
Esponjas20UnidadEsponja para lavar loza, amarilla verde, marca Virutex o equivalente  $ 156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.120 $ 3.120
47121701
Bolsas de basura50PaqueteBolsas para basura de 10 unidades cada una de 50 x 70  $ 312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
47121701
Bolsas de basura40PaqueteBolsas para basura de 10 unidades cada una de 70 x 90  $ 585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables20ParGuante látex amarillo multiuso talla M, Marca Virginia o equivalente  $ 533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.660 $ 10.660
14111703
Toallas de papel90RolloToallas de papel de 250 metros  $ 2.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.250 $ 191.250
14111704
Papel higiénico60RolloPapel Higiénico de 250 mts.  $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.400 $ 65.400
Total Neto $ 353.588
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.182
TOTAL OC $ 420.770


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.