Orden de Compra. Nº
558462-23-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 558462-21-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
558462-23-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 558462-21-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección Administración y Finanzas
Razón Social
FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER
R.U.T.
72.101.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 558462-21-COT25 del sistema Manager+.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
FUND PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA MUJER
R.U.T.
72.101.000-7
Dirección de Facturación
Agustinas N° 1389, Santiago comuna de Santiago
Comuna
Santiago
Impuesto
67181,72
Dirección de Envío de la Factura
Agustinas N° 1389, Santiago comuna de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VCOMMERCE
Razón Social
VCOMMERCE GLOBAL SPA
R.U.T.
77.037.781-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
VCOMMERCE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general
4
Bidón
Mantenedor de pisos de 5 litros
$ 2.213,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.852
$ 8.852
47131805
Limpiadores de uso general
4
Bidón
Cloro gel limpiador desinfectante de 5 litros marca Impeke o equivalente
$ 2.772,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.088
$ 11.088
47131805
Limpiadores de uso general
4
Bidón
Jabón líquido de 5 Litros marca Tremex o equivalente
$ 2.497,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.988
$ 9.988
47131805
Limpiadores de uso general
2
Bidón
Lavaloza de 5 litros
$ 2.310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.620
$ 4.620
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad
Paño de microfibra para pisos
$ 685,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.850
$ 6.850
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad
Paño de microfibra para sacudir
$ 276,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.760
$ 2.760
47131603
Esponjas
20
Unidad
Esponja para lavar loza, amarilla verde, marca Virutex o equivalente
$ 156,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.120
$ 3.120
47121701
Bolsas de basura
50
Paquete
Bolsas para basura de 10 unidades cada una de 50 x 70
$ 312,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.600
$ 15.600
47121701
Bolsas de basura
40
Paquete
Bolsas para basura de 10 unidades cada una de 70 x 90
$ 585,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.400
$ 23.400
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
20
Par
Guante látex amarillo multiuso talla M, Marca Virginia o equivalente
$ 533,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.660
$ 10.660
14111703
Toallas de papel
90
Rollo
Toallas de papel de 250 metros
$ 2.125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 191.250
$ 191.250
14111704
Papel higiénico
60
Rollo
Papel Higiénico de 250 mts.
$ 1.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.400
$ 65.400
Total Neto
$ 353.588
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 67.182
TOTAL OC
$ 420.770
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.