Orden de Compra. Nº2832-1319-AG24 "REQ 1.307 INSUMOS PARA VEHICULOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2832-1319-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-10-2024
Nombre de la Orden de Compra REQ 1.307 INSUMOS PARA VEHICULOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.260.400-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011 del sistema PROEXSI .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 69.260.400-8
Dirección de Facturación CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA
Comuna Quillota
Impuesto 228123,5
Dirección de Envío de la Factura CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jan
Razón Social IMPORTADORA JAN KNOPEL E.I.R.L.
R.U.T. 76.755.387-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Jan
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131828
Productos de limpieza para automóviles100UnidadCERA AEROSOL TEAM 650 cc  $ 2.861,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.100 $ 286.100
47131828
Productos de limpieza para automóviles300UnidadPAÑO MICROFIBRA 40X40 CMS  $ 414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.200 $ 124.200
47131828
Productos de limpieza para automóviles150UnidadAROMATIZANTE GOLGANTE PINO BLACK  $ 765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.750 $ 114.750
47131828
Productos de limpieza para automóviles200UnidadSILICONA AUTO TEAM 480 CC   $ 2.861,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 572.200 $ 572.200
47131828
Productos de limpieza para automóviles30Unidad ATOMIZADOR 500 ML   $ 1.402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.060 $ 42.060
47131828
Productos de limpieza para automóviles20UnidadRENOVADOR DE GOMA QUÍMICA 5 LT   $ 3.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.340 $ 61.340
Total Neto $ 1.200.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 228.124
TOTAL OC $ 1.428.774


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.156.526-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.153.971-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.121.212-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.755.387-0 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.404.498-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.956.121-8 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.254.478-4 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.994.783-1 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.994.089-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.