1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4462-24-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
Fecha de Envío |
29-01-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4462-18-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de Arauco - Salud |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
|
R.U.T. |
69.160.100-5 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
|
R.U.T. |
69.160.100-5 |
Dirección de Facturación |
Esmeralda # 410 |
Comuna |
Arauco
|
Impuesto |
79800 |
Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda # 410 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ERICK HERNALDO JARA MATAMALA |
Razón Social |
ERICK HERNALDO JARA MATAMALA
|
R.U.T. |
16.503.685-9 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
ERICK HERNALDO JARA MATAMALA |
Socios y accionistas principales
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60121511
| Lápices especializados | 1 | Unidad | SE ADJUNTA ARCHIVO ADJUNTO CON DETALLE DE MATERIALES SOLICITADOS | |
$ 420.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 420.000
|
$ 420.000
|
|
Total Neto
|
$ 420.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 79.800
|
$ 499.800
|
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.