Orden de Compra. Nº5027-66-SE24 "COMPRA DE MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TARAPACA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5027-66-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-11-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisicion Central
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Facturación GENERAL VELASQUEZ N° 1775
Comuna Arica
Impuesto 9531,134440896
Dirección de Envío de la Factura GENERAL VELASQUEZ N° 1775
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARICAPLAST
Razón Social SOCIEDAD SIMONIN FERNANDEZ LIMITADA
R.U.T. 76.353.833-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARICAPLAST
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza12Unidad no definidaPAÑO FRANELLA NARANJA 30X40 CMPAÑO FRANELLA NARANJA 30X40 CM $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.852 $ 6.857
52121703
Toalla de cara3Unidad no definidaTOALLA PAPEL TECNOROLL 250MTSX 2 ROLLOSTOALLA PAPEL TECNOROLL 250MTSX 2 ROLLOS $ 6.393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.179 $ 19.178
14111704
Papel higiénico2Unidad no definidaPAPEL HIGENICO DH 250MTS X 6 ROLLOSPAPEL HIGENICO DH 250MTS X 6 ROLLOS $ 12.064,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.128 $ 24.129
Total Neto $ 50.164
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.531
TOTAL OC $ 59.695


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.