Orden de Compra. Nº2287-361-SE25 "Servicio Telefonía móvil 18-02-25 al 17-03-25"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2287-361-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Servicio Telefonía móvil 18-02-25 al 17-03-25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2287-50-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
R.U.T. 69.253.700-9
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA QUILIN # 3248
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 616 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL
R.U.T. 69.253.700-9
Dirección de Facturación LOS PLATANOS 3130
Comuna *
Impuesto 421578,84
Dirección de Envío de la Factura LOS PLATANOS 3130
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLARO CHILE SpA
Razón Social CLARO CHILE SPA
R.U.T. 96.799.250-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CLARO CHILE SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83111603
Servicios de telefonía móvil1GlobalINFORMA PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO TELÉFONO MÓVIL Y ARRIENDO DE EQUIPOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE MACUL, PERIODO 18.02.2025 AL 17.03.25, SEGÚN FACTURA N° 15469908(20.03.2025)  $ 2.218.836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.218.836 $ 2.218.836
Total Neto $ 2.218.836
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 421.579
TOTAL OC $ 2.640.415


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.