1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
735949-8-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
28-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
COFFEE BREAK MESAS DE COORDINACION PROG. PRODESAL Y PDTI/ SP 62986 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
|
R.U.T. |
69.191.500-k |
Dirección de Facturación |
PEDRO DE VALDIVIA N° 810 |
Comuna |
Villarrica
|
Impuesto |
348393,443 |
Dirección de Envío de la Factura |
PEDRO DE VALDIVIA N° 810 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Carmen Gloria |
Razón Social |
CARMEN GLORIA BARRIOS CANDIA
|
R.U.T. |
12.708.897-7 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Carmen Gloria |
Socios y accionistas principales
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | COFFEE BREAK PROG PRODESAL SEGUN DETALLE DE LO REQUERIDO EN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS | |
$ 331.328,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 331.328
|
$ 331.328
|
90101603
| Servicios de catering | 6 | Unidad | COFFEE BREAK PROG PDTI SEGUN DETALLE DE LO REQUERIDO EN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS | |
$ 250.387,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.502.322
|
$ 1.502.322
|
|
Total Neto
|
$ 1.833.650
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 348.393
|
$ 2.182.043
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.