Orden de Compra. Nº1239966-81-SE25 "insumos aseo dorotea"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1239966-81-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-04-2025
Nombre de la Orden de Compra insumos aseo dorotea
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CESFAM JUAN LOZIC PEREZ
Razón Social CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT
R.U.T. 71.165.800-9
Dirección de Unidad de Compra Javiera Carrera 1430
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT
R.U.T. 71.165.800-9
Dirección de Facturación Javiera Carrera 1430
Comuna Puerto Natales
Impuesto 63865,46
Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera 1430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRIVEL SPA
Razón Social TRIVEL LAPICERIA Y PAPELERIA SPA
R.U.T. 77.414.081-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRIVEL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131628
Shampoo5Unidad no definida shampoo para auto 1 lt $ 5.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.790 $ 29.790
86131502
Pintura1Unidad no definida pintura esmalte galón negro $ 15.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.034 $ 15.034
86131502
Pintura1Unidad no definida diluyente sintetico 1lt $ 3.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.522 $ 3.522
12141901
Cloro Cl15Unidad no definida cloro concentrado 1lt $ 1.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.325 $ 20.325
47131830
Productos de limpieza de muebles6Unidad no definida lustra mueble 250ml $ 2.169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.014 $ 13.014
47131618
Mopas húmedas5Unidad no definida escobillón virutex $ 1.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.375 $ 9.375
53131608
Jabones8Unidad no definida jabón elite multiflex glicerina $ 7.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.768 $ 59.768
47121806
Escurridor de trapero20Unidad no definida trapero algodón doble $ 2.918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.360 $ 58.360
12141901
Cloro Cl1Unidad no definida cloro polvo sachet 62% bolsa 250u $ 31.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.253 $ 31.253
47131502
Paños de limpieza20Unidad no definida paño microfibra 40x40 $ 1.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.300 $ 20.300
10191509
Insecticidas20Unidad no definida desorodante ambiental 360cc $ 1.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.100 $ 35.100
14111537
Papel de etiquetas2Unidad no definida etiquetas autodhesivas carta 101x51mm $ 9.873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.746 $ 19.746
26111702
Pilas alcalinas10Unidad no definida pilla panasonic CR2032 $ 1.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.320 $ 10.320
24112404
Caja1Unidad no definida caja plastica milan 32 lt $ 10.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.227 $ 10.227
Total Neto $ 336.134
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.865
TOTAL OC $ 399.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.