Orden de Compra. Nº
1239966-81-SE25
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insumos aseo dorotea
"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1239966-81-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
insumos aseo dorotea
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CESFAM JUAN LOZIC PEREZ
Razón Social
CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT
R.U.T.
71.165.800-9
Dirección de Unidad de Compra
Javiera Carrera 1430
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT
R.U.T.
71.165.800-9
Dirección de Facturación
Javiera Carrera 1430
Comuna
Puerto Natales
Impuesto
63865,46
Dirección de Envío de la Factura
Javiera Carrera 1430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
14-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TRIVEL SPA
Razón Social
TRIVEL LAPICERIA Y PAPELERIA SPA
R.U.T.
77.414.081-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
TRIVEL SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131628
Shampoo
5
Unidad no definida
shampoo para auto 1 lt
$ 5.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.790
$ 29.790
86131502
Pintura
1
Unidad no definida
pintura esmalte galón negro
$ 15.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.034
$ 15.034
86131502
Pintura
1
Unidad no definida
diluyente sintetico 1lt
$ 3.522,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.522
$ 3.522
12141901
Cloro Cl
15
Unidad no definida
cloro concentrado 1lt
$ 1.355,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.325
$ 20.325
47131830
Productos de limpieza de muebles
6
Unidad no definida
lustra mueble 250ml
$ 2.169,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.014
$ 13.014
47131618
Mopas húmedas
5
Unidad no definida
escobillón virutex
$ 1.875,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.375
$ 9.375
53131608
Jabones
8
Unidad no definida
jabón elite multiflex glicerina
$ 7.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.768
$ 59.768
47121806
Escurridor de trapero
20
Unidad no definida
trapero algodón doble
$ 2.918,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.360
$ 58.360
12141901
Cloro Cl
1
Unidad no definida
cloro polvo sachet 62% bolsa 250u
$ 31.253,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.253
$ 31.253
47131502
Paños de limpieza
20
Unidad no definida
paño microfibra 40x40
$ 1.015,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.300
$ 20.300
10191509
Insecticidas
20
Unidad no definida
desorodante ambiental 360cc
$ 1.755,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.100
$ 35.100
14111537
Papel de etiquetas
2
Unidad no definida
etiquetas autodhesivas carta 101x51mm
$ 9.873,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.746
$ 19.746
26111702
Pilas alcalinas
10
Unidad no definida
pilla panasonic CR2032
$ 1.032,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.320
$ 10.320
24112404
Caja
1
Unidad no definida
caja plastica milan 32 lt
$ 10.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.227
$ 10.227
Total Neto
$ 336.134
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 63.865
TOTAL OC
$ 399.999
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.