Orden de Compra. Nº4560-854-SE24 "GALVANOS, DÍA DEL PROFESOR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4560-854-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-10-2024
Nombre de la Orden de Compra GALVANOS, DÍA DEL PROFESOR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4560-46-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.160.401-2
Dirección de Unidad de Compra Luis Saez Mora 509
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.160.401-2
Dirección de Facturación LUIS SAEZ MORA 509
Comuna Los Alamos
Impuesto 50453,17
Dirección de Envío de la Factura LUIS SAEZ MORA 509
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BIO GRAFIC
Razón Social PUBLICIDAD BIOGRAFIC SPA
R.U.T. 76.201.137-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BIO GRAFIC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101701
Medallas7UnidadSEGÚN SOLICITUD N° 2794SEGÚN SOLICITUD N° 2794 $ 23.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.703 $ 164.703
49101701
Medallas4UnidadSEGÚN SOLICITUD N° 2794SEGÚN SOLICITUD N° 2794 $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840 $ 100.840
Total Neto $ 265.543
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.453
TOTAL OC $ 315.996


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.