1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3145-93-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
28-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
101//001//SA 01 ADQ. VALES DE AGUA (123-COT25) |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Ala Base N°4 |
Razón Social |
Iª Brigada Aérea |
R.U.T. |
61.103.023-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Iª Brigada Aérea |
R.U.T. |
61.103.023-1 |
Dirección de Facturación |
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N |
Comuna |
Iquique
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Impuesto |
93480 |
Dirección de Envío de la Factura |
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
YAKU |
Razón Social |
YAKU SPA
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R.U.T. |
76.406.558-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
YAKU |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202301
| Agua | 600 | Unidad | VALES DE AGUA PURIFICADA FORMATO BIDONES DE 20 LTS. | VALES DE AGUA PURIFICADA FORMATO BIDONES DE 20 LTS. |
$ 820,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 492.000
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$ 492.000
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Total Neto
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$ 492.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 93.480
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$ 585.480
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.