1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
742246-38-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
12-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de víveres |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
AGS 61 CABO DE HORNOS |
Razón Social |
AGS 61 CABO DE HORNOS |
R.U.T. |
61.980.270-5 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
AGS 61 CABO DE HORNOS |
R.U.T. |
61.980.270-5 |
Dirección de Facturación |
Molo de Abrigo s/n Valparaíso |
Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
277485,5 |
Dirección de Envío de la Factura |
Molo de Abrigo s/n Valparaíso |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
15-07-2024 |
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA HC |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA HERMANN ANTONIO ANDRÉS CABEZAS MUÑOZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
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R.U.T. |
77.484.361-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA HC |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50131609
| Mayonesa | 1 | Unidad | Se adjunta detalle de productos requeridos | Se adjunta detalle de productos requeridos |
$ 1.460.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.460.450
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$ 1.460.450
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Total Neto
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$ 1.460.450
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 277.486
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$ 1.737.936
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.