1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1223542-87-AG23 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
21-12-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1223542-189-COT23 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE RANCAGUA
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R.U.T. |
65.104.928-8 |
Dirección de Facturación |
CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE RANCAGUA |
Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
54235,5 |
Dirección de Envío de la Factura |
CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE RANCAGUA |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Carlos Andrés |
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL CONSTRUCOLOR LTDA.
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R.U.T. |
76.930.363-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Carlos Andrés |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50161509
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 11 | Caja | CAJA DE NAVIDAD DE 16 PRODUCTOS APROXIMADAMENTE PARA BENEFICIOS DE LOS TRABAJADORES.
SE ADJUNTA ARCHIVO CON PRODUCTOS SUGERIDOS. CONSIDERAR ENTREGA INMEDIATA EN RANCAGUA.
SE AGRADECE ADJUNTAR COTIZACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS INCLUIDOS EN LAS CAJAS. | |
$ 25.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 285.450
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$ 285.450
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Total Neto
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$ 285.450
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 54.236
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$ 339.686
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.