Orden de Compra. Nº3190-39-AG24 "MANTENCION DE EQUIPOS DE PREVENCION DE RIESGOS DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE SAN ANTONIO SEGUN COMPRA AGIL 3190-25-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3190-39-AG24
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 12-03-2024
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE EQUIPOS DE PREVENCION DE RIESGOS DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE SAN ANTONIO SEGUN COMPRA AGIL 3190-25-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PROVEEDOR NO ACEPTA ORCOM EN PLAZO ESTABLECIDO Y ADEMAS NO CUMPLE CON ENTREGA DE PRODUCTOS EN FECHA DE ENTREGA
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
R.U.T. 61.102.106-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206999 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
R.U.T. 61.102.106-2
Dirección de Facturación PASEO BELLAMAR S/N
Comuna San Antonio
Impuesto 82992
Dirección de Envío de la Factura PASEO BELLAMAR S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-03-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MSA DE CHILE LTDA.
Razón Social MSA DE CHILE EQUIPOS DE SEGURIDAD LTDA
R.U.T. 84.165.300-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MSA DE CHILE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41104010
Equipos de reactivos para usar con toma muestras de aire5UnidadREVISION, CALIBRACION Y CERTIFICACION DE EQUIPOS MONOGAS MODELO ALTAIR 2X  $ 51.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.300 $ 258.300
41104010
Equipos de reactivos para usar con toma muestras de aire2UnidadREVISION, CALIBRACION Y CERTIFICACION DE EQUIPOS MONOGAS MODELO ALTAIR 5X  $ 89.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.500 $ 178.500
Total Neto $ 436.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.992
TOTAL OC $ 519.792


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 84.165.300-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.315.194-6 Ver adjunto