Orden de Compra. Nº
5640-83-SE24
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AUTORIZA PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERV. DE SEG.
"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5640-83-SE24
Estado de la Orden de Compra
No aceptada
Fecha de Envío
06-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
AUTORIZA PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERV. DE SEG.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5640-1-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
VAEGI Dirección Servicios e Infraestruct (SG-GD)
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
Libertador Bernardo O'Higgins Nº1058, oficina 101
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 236 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Facturación
Diagonal Paraguay 265, Oficina 206
Comuna
Santiago
Impuesto
10588898,55
Dirección de Envío de la Factura
Diagonal Paraguay 265, Oficina 206
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
06-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Transbe SpA
Razón Social
SOC DE SERVICIOS TRANSBE SPA
R.U.T.
76.116.640-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Transbe SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
92121504
Guardias de seguridad
1
Unidad no definida
AUTORIZA PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE LOS “SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – INMUEBLES SERVICIOS CENTRALES UNIVERSIDAD DE CHILE” POR EL MES DE JUNIO Y PROPORCIONAL DE JULIO AÑO 2024, AL PROVEEDOR SOCIEDAD DE SERVICIOS TRANSBE SPA
$ 55.731.045,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.731.045
$ 55.731.045
Total Neto
$ 55.731.045
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.588.899
TOTAL OC
$ 66.319.944