Orden de Compra. Nº5640-83-SE24 "AUTORIZA PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERV. DE SEG."
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5640-83-SE24
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 06-08-2024
Nombre de la Orden de Compra AUTORIZA PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERV. DE SEG.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5640-1-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VAEGI Dirección Servicios e Infraestruct (SG-GD)
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Libertador Bernardo O'Higgins Nº1058, oficina 101
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 236 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 265, Oficina 206
Comuna Santiago
Impuesto 10588898,55
Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 265, Oficina 206
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Transbe SpA
Razón Social SOC DE SERVICIOS TRANSBE SPA
R.U.T. 76.116.640-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Transbe SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92121504
Guardias de seguridad1Unidad no definida AUTORIZA PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE LOS “SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – INMUEBLES SERVICIOS CENTRALES UNIVERSIDAD DE CHILE” POR EL MES DE JUNIO Y PROPORCIONAL DE JULIO AÑO 2024, AL PROVEEDOR SOCIEDAD DE SERVICIOS TRANSBE SPA $ 55.731.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.731.045 $ 55.731.045
Total Neto $ 55.731.045
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.588.899
TOTAL OC $ 66.319.944