1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1558-41-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
26-03-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Confección de prótesis |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL FLORENCIO VARGAS DIAZ
|
R.U.T. |
61.606.306-5 |
Dirección de Facturación |
Avda. Diego de Almagro N°301, Sector A |
Comuna |
Diego De Almagro
|
Impuesto |
96976 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Diego de Almagro N°301, Sector A |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
HAROLDO HUGO EDUARDO VELIZ RIVERA |
Razón Social |
HAROLDO HUGO EDUARDO VÉLIZ RIVERA
|
R.U.T. |
16.582.001-0 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
HAROLDO HUGO EDUARDO VELIZ RIVERA |
Socios y accionistas principales
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42152418
| Productos dentales de yeso | 10 | Unidad | Prótesis dentales removible, acrílica o metálica, total o parcial, superior o inferior, según requerimiento. | prótesis dentales removible acrílica o metálica, parcial o total, superior o inferior, según requerimiento. |
$ 51.040,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 510.400
|
$ 510.400
|
|
Total Neto
|
$ 510.400
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 96.976
|
$ 607.376
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.