1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2762-448-CM25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
22-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra: 2762-448-CM25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
|
R.U.T. |
69.151.202-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. CORDILLERA N° 3611, SECTOR PARQUE INDUSTRIAL |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
|
R.U.T. |
69.151.202-9 |
Dirección de Facturación |
LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL. |
Comuna |
Coronel
|
Impuesto |
348878 |
Dirección de Envío de la Factura |
LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL. |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
MULTISAFE |
Razón Social |
MULTI SAFE SPA
|
R.U.T. |
76.751.057-8 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
MULTISAFE |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
0 2239-9-LR22
| TOALLA DE PAPEL TORK DOBLE HOJA 200 M 2 ROLLOS REGIÓN VIII | 200 | | (1925022) TOALLA DE PAPEL TORK DOBLE HOJA 200 M 2 ROLLOS REGIÓN VIII | (1925022) TOALLA DE PAPEL TORK DOBLE HOJA 200 M 2 ROLLOS REGIÓN VIII ; Región del Biobío ; Coronel; LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL. |
$ 9.181,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.836.200
|
$ 1.836.200
|
|
Total Neto
|
$ 1.836.200
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 348.878
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
$ 2.185.078
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.