Orden de Compra. Nº2656-722-SE24 "Adquisición de insumos de emergencia"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOME
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2656-722-SE24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos de emergencia
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME
R.U.T. 69.150.100-0
Dirección de Unidad de Compra Obras Municipales
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOME
R.U.T. 69.150.100-0
Dirección de Facturación CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185
Comuna Tomé
Impuesto 256659,66386546
Dirección de Envío de la Factura CALLE IGNACIO SERRANO Nº 1185
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Minimarket JP
Razón Social JENNY PATRICIA RODRÍGUEZ GARRIDO
R.U.T. 8.651.621-7
Sucursal Minimarket JP
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos1PackAdquisición de insumos para emergenciaAdquisición de insumos para emergencia $ 1.350.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350.840 $ 1.350.840
Total Neto $ 1.350.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 256.660
TOTAL OC $ 1.607.500