Orden de Compra. Nº1413-765-AG23 "CP PTO MONTT ADQUIERE RESMAS DE OFICIO POR COMPRA ÁGIL N° 1413-540-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1413-765-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-08-2023
Nombre de la Orden de Compra CP PTO MONTT ADQUIERE RESMAS DE OFICIO POR COMPRA ÁGIL N° 1413-540-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de Los Lagos
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
R.U.T. 61.004.098-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1597 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
R.U.T. 61.004.098-5
Dirección de Facturación AV. PRESIDENTE IBAÑEZ 600, EDIFICIO SETOR JUSTICIA, QUINTO PISO. CENTRO CIVICO DE PUERTO MONTT.
Comuna Puerto Montt
Impuesto 47880
Dirección de Envío de la Factura AV. PRESIDENTE IBAÑEZ 600, EDIFICIO SETOR JUSTICIA, QUINTO PISO. CENTRO CIVICO DE PUERTO MONTT.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERPROTEC EIRL
Razón Social SERPROTEC E.I.R.L
R.U.T. 76.988.146-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERPROTEC EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora70UnidadRESMA DE PAPEL OFICIO DE 500 HOJAS BLANCASRESMA DE PAPEL OFICIO DE 500 HOJAS BLANCAS $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000
Total Neto $ 252.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.880
TOTAL OC $ 299.880


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.806.000-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.287.477-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 79.668.170-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.988.146-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.209.015-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.765.630-9 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.482.355-7 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.741.502-6 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.041.579-0 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.