1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1413-765-AG23 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
24-08-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
CP PTO MONTT ADQUIERE RESMAS DE OFICIO POR COMPRA ÁGIL N° 1413-540-COT23 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Región de Los Lagos |
Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt |
R.U.T. |
61.004.098-5 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt |
R.U.T. |
61.004.098-5 |
Dirección de Facturación |
AV. PRESIDENTE IBAÑEZ 600, EDIFICIO SETOR JUSTICIA, QUINTO PISO. CENTRO CIVICO DE PUERTO MONTT. |
Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
47880 |
Dirección de Envío de la Factura |
AV. PRESIDENTE IBAÑEZ 600, EDIFICIO SETOR JUSTICIA, QUINTO PISO. CENTRO CIVICO DE PUERTO MONTT. |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
SERPROTEC EIRL |
Razón Social |
SERPROTEC E.I.R.L
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R.U.T. |
76.988.146-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERPROTEC EIRL |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 70 | Unidad | RESMA DE PAPEL OFICIO DE 500 HOJAS BLANCAS | RESMA DE PAPEL OFICIO DE 500 HOJAS BLANCAS |
$ 3.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 252.000
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$ 252.000
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Total Neto
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$ 252.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.880
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$ 299.880
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.