1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1240098-135-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
16-05-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
1240098-2-LE24, FA 81 GESTION DE OPERACIONES/1 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1240098-2-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle
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R.U.T. |
61.606.404-5 |
Dirección de Facturación |
Avenida Manuel Peñafiel N°1550; OVALLE |
Comuna |
Ovalle
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Impuesto |
1306249,05 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Manuel Peñafiel N°1550; OVALLE |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Call Fire Ltda. |
Razón Social |
CALL FIRE LIMITADA
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R.U.T. |
76.029.899-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Call Fire Ltda. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 1 | Global | 90513500000159 MANTENIMIENTO DE DETECCUIN Y EXTINCION DE INCENDIO
| 90513500000159 MANTENIMIENTO DE DETECCUIN Y EXTINCION DE INCENDIO
|
$ 6.874.995,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.874.995
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$ 6.874.995
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Total Neto
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$ 6.874.995
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.306.249
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$ 8.181.244
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.