1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2297-189-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
26-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE DEFENSAS CAMINERAS GALVANIZADAS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
R.U.T. |
69.210.100-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
R.U.T. |
69.210.100-6 |
Dirección de Facturación |
JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 |
Comuna |
Osorno
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Impuesto |
885096 |
Dirección de Envío de la Factura |
JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Volcan Ltda |
Razón Social |
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA VOLCAN LIMITADA
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R.U.T. |
77.603.168-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Volcan Ltda |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46161510
| Sistemas de barreras de vallas | 80 | Metro Lineal | DE DEFENSAS CAMINERAS GALVANIZADAS EN TIRAS DE 4 METROS DE LARGO, DOBLE ONDA, DE 3mm, CON POSTES POR CADA DEFENSA DE 4 MTS Y SU FERRETERIA, SEGUN EETT ADJUNTAS.
PROVEEDOR DEBE POSEER GIRO TRIBUTARIO CORRESPONDIENTE A LO LICITADO DE NO TENER GIRO SOLICITADO, NO SERA EVALUADO. | |
$ 58.230,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.658.400
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$ 4.658.400
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Total Neto
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$ 4.658.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 885.096
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$ 5.543.496
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.