Orden de Compra. Nº3661-712-SE23 "COMPRA DOS PENDONES ROLLER PARA CAMPEONATO DE CUECA ADULTO MAYOR SAN ESTEBAN 2023, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO, SOLICITUD MEMORANDUM N°740 DIDECO, 24-08-23."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3661-712-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-08-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DOS PENDONES ROLLER PARA CAMPEONATO DE CUECA ADULTO MAYOR SAN ESTEBAN 2023, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO, SOLICITUD MEMORANDUM N°740 DIDECO, 24-08-23.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3661-56-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-07-999-006 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
Comuna San Esteban
Impuesto 12350
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EXPLOSED LOS ANDES
Razón Social EXPLOSED LTDA.
R.U.T. 76.268.159-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EXPLOSED LOS ANDES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales2Unidad no definidaTELA PVC 200 X 80 CM, IMPRESION DIGITAL ALTA RESOLUCION INSERTA EN SOPORTE PORTA PENDON ROLLER GRAPHIC, INCLUYE BOLSO.TELA PVC 200 X 80 CM, IMPRESION DIGITAL ALTA RESOLUCION, INSERTA EN SOPORTE PORTA PENDON ROLLER GRAPHIC ALUMINIO, INCLUYE BOLSO. $ 32.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
Total Neto $ 65.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.350
TOTAL OC $ 77.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.