Orden de Compra. Nº5042-9-AG25 "PISO VINILICO Y OTROS PRODUCTOS, SCA.FOLIO 57-2024 CEMENTERIO MUNICIPAL DE ARICA, IMA. Foo.– Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5042-7-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5042-9-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-04-2025
Nombre de la Orden de Compra PISO VINILICO Y OTROS PRODUCTOS, SCA.FOLIO 57-2024 CEMENTERIO MUNICIPAL DE ARICA, IMA. Foo.– Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5042-7-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CEMENTERIOS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7-2025 del sistema SMC PPTO. ANUAL 2025.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación AV. LASTARRIA Nº 1001, CEMENTERIO MUNICIPAL DE ARICA.
Comuna Arica
Impuesto 215213
Dirección de Envío de la Factura AV. LASTARRIA Nº 1001, CEMENTERIO MUNICIPAL DE ARICA.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alfombras Checoeslovaquia
Razón Social ALFOMBRAS CHECOESLOVAQUIA SPA
R.U.T. 81.512.000-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Alfombras Checoeslovaquia
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201611
Adhesivos de láminas5BaldeADHEVISO MONTAJE EN BALDE DE 3,8 KGS. SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ANEXO 2 Y COTIZACION DEL PROVEEDOR.Montaje de 5 kilos c/u, Según cotización S/N de fecha 18 de Marzo de 2025. $ 23.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.500 $ 117.500
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica20CajaPISO VINILICO 4MM-5MM.; COLOR BEIGE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO 2 Y COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR.23 cajas de Piso Vinílico SPC 5 mm + 1,5 IXPE, color beige $ 44.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 885.400 $ 885.400
30101617
Barras de madera20UnidadGUARDAPOLVO NOGAL MDF 70 MM X 12 MM X 2,4 MTS. SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO 2 Y COTIZACION DEL PROVEEDOR.Guardapolvo 12 x 70 x 2400 $ 4.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.800 $ 91.800
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica10UnidadADHEVISO MONTAJE CARTUCHO DE 300 GRAMOS. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO 2 Y COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR.Montaje de 300 grms c/u $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
Total Neto $ 1.132.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 215.213
TOTAL OC $ 1.347.913


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.232.710-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 7.629.420-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 7.629.420-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 7.629.420-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.