1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
929-133-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
22-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCIÓN CAMIONETA FOTON |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Direccion Regional Metropolitana |
Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE |
R.U.T. |
61.107.000-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE |
R.U.T. |
61.107.000-4 |
Dirección de Facturación |
Fidel Oteiza 1956 |
Comuna |
Providencia
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Impuesto |
146870 |
Dirección de Envío de la Factura |
Fidel Oteiza 1956 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
repuestos roca |
Razón Social |
VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES ANA CAÑETE E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.219.589-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
repuestos roca |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180104
| Reparación de tren delantero o trasero | 1 | Unidad | MANTENCIÓN CAMIONETA FOTON.
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$ 773.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 773.000
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$ 773.000
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Total Neto
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$ 773.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 146.870
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$ 919.870
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.