1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2111-5147-CM25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
21-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
3470000261 - LENTES DE SEGURIDAD TRANSP.POLICARBONATO |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.602-2 |
Dirección de Facturación |
Curico N°345 Bodega Central |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
207955 |
Dirección de Envío de la Factura |
Curico N°345 Bodega Central |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
SOSEG |
Razón Social |
COMERCIAL SOSEG SPA
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R.U.T. |
76.897.534-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOSEG |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-9-LR23
| LENTE DE SEGURIDAD GET PRO CONTENEDOR LENTE ÓPTICO REGIÓN RM | 500 | | (2151167) LENTE DE SEGURIDAD GET PRO CONTENEDOR LENTE ÓPTICO REGIÓN RM | (2151167) LENTE DE SEGURIDAD GET PRO CONTENEDOR LENTE ÓPTICO REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; CURICO 345 |
$ 2.189,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.094.500
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$ 1.094.500
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Total Neto
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$ 1.094.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 207.955
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 1.302.455
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.