Orden de Compra. Nº3615-74-AG24 "ALIMENTACIÓN PARA DELEGACIÓN DE VOLEIBOL DEL LICEO B.S.R.R.: Compra Ágil 3615-36-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MINICIPALIDAD DE COMBARBALA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3615-74-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-04-2024
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACIÓN PARA DELEGACIÓN DE VOLEIBOL DEL LICEO B.S.R.R.: Compra Ágil 3615-36-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social ILUSTRE MINICIPALIDAD DE COMBARBALA
R.U.T. 69.041.100-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 / RECURSOS LEY SEP LICEO B.S.R.R. / CDP 179 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MINICIPALIDAD DE COMBARBALA
R.U.T. 69.041.100-8
Dirección de Facturación Calle Valdivia N° 390 - Combarbalá
Comuna Combarbalá
Impuesto 158840
Dirección de Envío de la Factura Calle Valdivia N° 390 - Combarbalá
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor kiosco
Razón Social EMIGDIA MAGDALENA ALEGRE PIZARRO
R.U.T. 11.941.225-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal kiosco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida1UnidadServicios de alimentación para la delegación de Voleibol damas(19 personas) en la ciudad de Salamanca, los días 19, 20 y 21 de Abril, detalles sobre cantidades y menús se indican en solicitud de adquisición adjunta. Se solicita obligatoriamente adjuntar ficha de datos actualizados del proveedor y cotización respectiva. Detalles a coordinar con la dirección establecimiento educacional.Servicios de alimentación para 19 personas en la ciudad de Salamanca, los días 19, 20 y 21 de Abril, incluyendo todo lo solicitado sobre cantidades y menús, según documento adjunto. $ 836.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 836.000 $ 836.000
Total Neto $ 836.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 158.840
TOTAL OC $ 994.840


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.941.225-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto