Orden de Compra. Nº3822-75-AG24 " MATERIAL DE FERRETERÍA LICEO DARIO SALAS SOLIC N° 152"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3822-75-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-04-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERÍA LICEO DARIO SALAS SOLIC N° 152
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.003 del sistema CASH-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
Comuna Santa María
Impuesto 202730
Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Numerico
Razón Social NUMERICO SPA
R.U.T. 76.789.948-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Numerico
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121701
Toallas de baño20UnidadCORTINAS DE BAÑO COLOR OSCURO (MUJERES)   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
30181513
Tapas de inodoro15UnidadTAPAS WC ANCHO 35.3 / ALTO 5.3 Y LARGO 48 CM  $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000
30181513
Tapas de inodoro10UnidadTAPAS WC ANCHO 36.5 ALTO 3.5 Y LARGO 44.7   $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
30102504
Chapa de acero1UnidadCHAPA ELECTRICA MARCA POLY PARA PUERTA ASSA ABLOY  $ 97.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.000 $ 97.000
Total Neto $ 1.067.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 202.730
TOTAL OC $ 1.269.730


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.887.553-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.789.948-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto