Orden de Compra. Nº
3822-75-AG24
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MATERIAL DE FERRETERÍA LICEO DARIO SALAS SOLIC N° 152
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3822-75-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE FERRETERÍA LICEO DARIO SALAS SOLIC N° 152
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Educacion Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T.
69.051.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.003 del sistema CASH-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T.
69.051.000-6
Dirección de Facturación
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
Comuna
Santa María
Impuesto
202730
Dirección de Envío de la Factura
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
10-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Numerico
Razón Social
NUMERICO SPA
R.U.T.
76.789.948-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Numerico
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52121701
Toallas de baño
20
Unidad
CORTINAS DE BAÑO COLOR OSCURO (MUJERES)
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 300.000
$ 300.000
30181513
Tapas de inodoro
15
Unidad
TAPAS WC ANCHO 35.3 / ALTO 5.3 Y LARGO 48 CM
$ 26.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 390.000
$ 390.000
30181513
Tapas de inodoro
10
Unidad
TAPAS WC ANCHO 36.5 ALTO 3.5 Y LARGO 44.7
$ 28.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 280.000
$ 280.000
30102504
Chapa de acero
1
Unidad
CHAPA ELECTRICA MARCA POLY PARA PUERTA ASSA ABLOY
$ 97.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 97.000
$ 97.000
Total Neto
$ 1.067.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 202.730
TOTAL OC
$ 1.269.730
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.887.553-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.789.948-3
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto