1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3706-544-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
17-09-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Arriendo baños quimicos |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Adquisiciones |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO |
R.U.T. |
69.141.300-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
MANUEL JESUS ORTIZ 599 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO |
R.U.T. |
69.141.300-4 |
Dirección de Facturación |
MANUEL JESUS ORTIZ 599 |
Comuna |
*
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Impuesto |
266760 |
Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL JESUS ORTIZ 599 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Don Benjamín Ltda |
Razón Social |
SOCIEDAD DE SERVICIOS INDUSTRIALES MIGUEL SILVA S
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R.U.T. |
76.237.604-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Don Benjamín Ltda |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201706
| Baños portátiles | 6 | Unidad | Arriendo de baños químicos del 17.09.2024 al 13.10.2024, incluye 15 limpiezas | Arriendo de baños químicos del 17.09.2024 al 13.10.2024, incluye 15 limpiezas, incluye entrega y retiro |
$ 234.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.404.000
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$ 1.404.000
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Total Neto
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$ 1.404.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 266.760
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$ 1.670.760
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.