1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3623-1251-TD25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
31-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3623-2-FTD25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Municipalidad de Máfil - Adquisiciones |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
|
R.U.T. |
69.200.500-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
|
R.U.T. |
69.200.500-7 |
Dirección de Facturación |
San Martin #263 |
Comuna |
Máfil
|
Impuesto |
48034,28 |
Dirección de Envío de la Factura |
San Martin #263 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Ascensores Otis Chile Ltda. |
Razón Social |
ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA
|
R.U.T. |
96.797.340-8 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Ascensores Otis Chile Ltda. |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72101506
| Servicios de mantenimiento de ascensores | 1 | Unidad | MANTENCIÓN MENSUAL ASCENSOR OTIS. VALOR 6,5 UF MAS IVA MENSUALES. MANTENCIÓN REALIZADA EL 28/03/2025. VALOR UF
AL 31/03/2025 $38.894,11. MES DE MARZO 2025. | |
$ 252.812,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 252.812
|
$ 252.812
|
|
Total Neto
|
$ 252.812
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 48.034
|
$ 300.846
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.