Orden de Compra. Nº1484-162-AG24 "COFFES MARCO PARA LA BUENA ENSEÑANZA"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Arauco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1484-162-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-10-2024
Nombre de la Orden de Compra COFFES MARCO PARA LA BUENA ENSEÑANZA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Arauco
Razón Social Departamento Provincial de Educación Arauco
R.U.T. 60.902.054-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 459 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Arauco
R.U.T. 60.902.054-7
Dirección de Facturación Saavedra Nº512, Lebu
Comuna Lebu
Impuesto 34200
Dirección de Envío de la Factura Saavedra Nº512, Lebu
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EBENEZER
Razón Social ERASMO SIGIFREDO CAMPOS SANHUEZA
R.U.T. 7.969.092-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EBENEZER
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadUN SERVICIO DE 25 COFFES, CONSISTENTES EN AGUA MINERAL, TE, CAFE, JUGOS NATURALES, GALLETAS, PANECILLOS RELLENOS, PAI DE LIMON, QUEQUES, YOGURT INDIVIDUAL.  $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
Total Neto $ 180.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.200
TOTAL OC $ 214.200


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.998.843-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.714.157-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 15.591.512-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 7.969.092-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.