1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1224957-877-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
11-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1224957-785-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
CMDS Nivel Central |
Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA |
R.U.T. |
70.932.800-K |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA |
R.U.T. |
70.932.800-K |
Dirección de Facturación |
Manuel de Salas 451 |
Comuna |
Ñuñoa
|
Impuesto |
95000 |
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel de Salas 451 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
SERVIZAN EIRL |
Razón Social |
SERVICIOS DE HIGIENIZACIÓN Y MANTENCIÓN FRANCISCA SOFÍA ORTÚZAR PRIETO
|
R.U.T. |
77.144.103-3 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
SERVIZAN EIRL |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | OFERTAR SEGÚN LO DISPUESTO EN EL PUNTO 3 DEL TDR | |
$ 500.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 500.000
|
$ 500.000
|
|
Total Neto
|
$ 500.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 95.000
|
$ 595.000
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.