Orden de Compra. Nº4014-31-SE25 "MANTENCION Y REPARACION COMPUTADORES CGV ORDEN DE COMPRA DESDE 4014-75-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4014-31-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-02-2025
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION COMPUTADORES CGV ORDEN DE COMPRA DESDE 4014-75-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4014-75-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
R.U.T. 69.060.800-6
Dirección de Unidad de Compra Pablo Neruda 326 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
R.U.T. 69.060.800-6
Dirección de Facturación Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví
Comuna Puchuncaví
Impuesto 3229373
Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Aleca SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA ALECA SPA
R.U.T. 77.463.609-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Aleca SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211511
Computadores educacionales1UnidadSERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES PARA COLEGIO GENERAL JOSÉ VELÁSQUEZ BÓRQUEZ SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES PARA COLEGIO GENERAL JOSÉ VELÁSQUEZ BÓRQUEZ $ 16.996.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.996.700 $ 16.996.700
Total Neto $ 16.996.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.229.373
TOTAL OC $ 20.226.073


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.