Orden de Compra. Nº3553-418-AG24 "Servicio de impresión topoguías Ruta del Mimbre. Compra ágil ID 3553-62-COT24. Cond 664573"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3553-418-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Servicio de impresión topoguías Ruta del Mimbre. Compra ágil ID 3553-62-COT24. Cond 664573
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
Razón Social MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
R.U.T. 61.402.000-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 870 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
R.U.T. 61.402.000-8
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O´Higgins N°720, Comuna de Santiago. Región Metropolitana
Comuna Santiago
Impuesto 185725
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O´Higgins N°720, Comuna de Santiago. Región Metropolitana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Impresora y Comercial FE & SER Ltda.
Razón Social IMPRESORA Y COMERCIAL FE & SER LTDA
R.U.T. 78.481.840-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Impresora y Comercial FE & SER Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55101520
Hojas o Folletos de Instrucciones1UnidadEl proveedor deberá cotizar la cantidad máxima de impresiones de acuerdo al monto maximo de contratación. Se adjuntan los requerimientos tecnicos.   $ 977.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 977.500 $ 977.500
Total Neto $ 977.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 185.725
TOTAL OC $ 1.163.225


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 81.706.600-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.469.215-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 78.481.840-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.426.298-9 Ver adjunto